Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 620017 din data de 2019-10-31 in valoare de 1040.60 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2019-10-25 a fost achitata suma de: 0.05 lei prin virament

In data de 2019-11-19 a fost achitata suma de: 1040.55 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca