Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 779650 din data de 2018-03-31 in valoare de 16821.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2018-04-16 a fost achitata suma de: 9000.00 lei prin virament

In data de 2018-04-26 a fost achitata suma de: 2000.00 lei prin virament

In data de 2018-04-30 a fost achitata suma de: 5821.43 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca